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知識與問答

企業(yè)業(yè)務招待費稅前扣除標準

2023-09-25 09:33:30 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

很多財務人分不清業(yè)務招待費、餐費、差旅費、會議費等費用,而業(yè)務招待費根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定的標準是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除一部分的,因此,對它的劃分就尤為重要了。今天,小編就帶大家了解一下業(yè)務招待費的區(qū)分及稅前扣除計算方法。

業(yè)務招待費的區(qū)分

公司運營中會涉及到諸多費用,費用的劃分直接影響著企業(yè)享受國家政策,例如出差報銷的各項費用中,交通費、餐費、住宿費等屬于差旅費,但招待客戶的餐費及為客戶購買禮物的支出等屬于業(yè)務招待費。同樣的平時公司的聚餐,召開會議的支出都不屬于業(yè)務招待費!他們分別屬于應付福利費用和會議費用!

簡單來說,只有業(yè)務經(jīng)營的合理需要而支付的招待費用才屬于業(yè)務招待費,比如業(yè)務洽談、產(chǎn)品推銷、對外聯(lián)絡、公關(guān)交往、會議接待、來賓接待等所發(fā)生的費用都可算在業(yè)務招待費之內(nèi)。

業(yè)務招待費稅前扣除計算方法

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第四十三條規(guī)定:“企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。”

【案例1】

a公司當年銷售收入為3000萬元,當年的企業(yè)招待費為30萬元,其中用于對合作單位贊助10萬元,那么計算方法如下:

首先,要注意的是對合作單位的贊助不屬于業(yè)務招待費!對合作單位的贊助應記入營業(yè)外支出科目,所以真正可以進行稅前扣除的部分應該是30-10=20(萬元),具體稅前扣除的計算方式如下:

3000×5‰=15(萬元);

20×60%=12(萬元);

12萬元<15萬元;

則,可在稅前扣除12萬元。

注意哦!如果業(yè)務招待費的60%大于當年銷售收入的5‰,那么應按當年銷售收入的5‰扣除。

【案例2】

b公司當年收入是3000萬元,而當年的業(yè)務招待費是30萬元,那么計算方法如下:

3000×5‰=15(萬元);

30×60%=18(萬元);

18萬元>15萬元;

則,只可在稅前扣除15萬元。

通過以上的講解分析,相信大家對業(yè)務招待費稅前抵扣都有了新的了解,希望今天的內(nèi)容能為大家的工作提供一些便利!

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